Emitir solicitação de insumo
Pré-requisitos
- SoftExpert Solicitação adquirido pela organização.
- SoftExpert Almoxarifado adquirido pela organização.
- SoftExpert Insumo adquirido pela organização.
- Acesso ao menu Execução > Emissão de solicitação (SR003).
- Tipo de solicitação previamente configurado.
- Insumo previamente cadastrado.
- Permissão “Incluir” concedida para o usuário no tipo de solicitação com segurança privada.
Apresentação
O menu Emissão de solicitação (SR003) permite emitir solicitações para a realização de diversos serviços.
Os serviços referem-se a operações que podem ser executadas por objetos de outros componentes do SoftExpert Suite.
É importante destacar que o tipo de objeto ao qual se deseja aplicar a operação é definido no tipo da solicitação, garantindo que o serviço solicitado seja corretamente direcionado e executado.
Uma vez que os insumos acabam, é necessário pedir novas unidades do material desejado. O fluxo de solicitação emitirá um pedido de insumo para exemplificar esta situação.
Emitir solicitação
Assista ao vídeo abaixo para aprender a emitir uma solicitação de insumo:
Para que o insumo esteja disponível para seleção na solicitação de pedido, é necessário que tenha passado pelas seguintes etapas:
1. Acesse o menu SoftExpert Fornecedor > Cadastro > Fornecedor (SL001) e crie um novo fornecedor.
2. Acesse o menu de definição de insumo (SU008) e crie um novo registro.
3. Defina uma equipe responsável em que seu usuário está incluído.
4. Acesse a aba Empresas > Fornecedor e associe o fornecedor criado no passo 1.
5. Acesse o menu SoftExpert Almoxarifado > Cadastro > Almoxarifado (STM003) e crie ou edite um almoxarifado com um tipo cujo objeto seja Insumo.
6. Nos dados do almoxarifado, acesse a aba Detalhes > Objetos do almoxarifado e inclua o insumo criado no passo 2.
Consulte abaixo as ações das operações relacionadas ao SoftExpert Insumo disponíveis na aba Objeto:
Operações da aba Objeto relacionadas ao SoftExpert Insumo
Movimentação de saída | Selecione o almoxarifado ao qual pertence o insumo e informe a data prevista para a movimentação de saída. Salve o registro da solicitação. Em seguida, clique no botão ![]() |
Pedido | Selecione o fornecedor do insumo e informe a data de chegada prevista. Em seguida, clique no botão ![]() |
Revisão | No campo disponível, selecione o insumo que deverá ser revisado. Para que o registro seja apresentado, é necessário que a revisão esteja configurada em seu tipo. |
Conclusão
Seguindo todos os passos abordados, a solicitação será emitida com sucesso! Em seguida, ela deverá ser atendida pelo usuário responsável.